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Guías prácticas

Cómo declarar a Hacienda siendo autónomo principiante (sin gestor)

📅 28 de mayo de 2026 · ⏱ 9 min de lectura · ✅ Actualizado 2026

Llevas poco tiempo como autónomo, los impuestos te dan vértigo y no quieres pagar una gestoría. Buenas noticias: no hace falta. Con el proceso claro y las herramientas adecuadas, puedes gestionarte solo desde el primer día.

✅ ¿Es legal hacerlo sin gestor?

Sí, completamente. No existe ninguna obligación legal de contratar un gestor o asesor fiscal en España. Miles de autónomos presentan sus propios modelos cada trimestre. Lo que necesitas es un sistema ordenado y saber qué modelos presentar.

Lo que necesitas antes de empezar

Antes de la primera declaración, asegúrate de tener esto en orden:

  • Cl@ve PIN o certificado digital activo — necesario para acceder a la sede electrónica de la AEAT. Cl@ve es la opción más sencilla: actívala en una oficina de la AEAT o por correo postal con código.
  • Tus facturas de ingresos del trimestre — todas las facturas que has emitido a tus clientes.
  • Tus facturas de gastos — compras, servicios, suministros y cualquier gasto relacionado con tu actividad que quieras deducir.
  • Tu NIF y datos del alta censal — el epígrafe IAE y el régimen (estimación directa normal o simplificada).

Paso 1 — Entiende qué modelos presentas y cuándo

Como autónomo en estimación directa (el régimen estándar), cada trimestre presentas dos modelos:

Modelo 303

IVA trimestral

IVA que has cobrado en facturas (repercutido) menos IVA que has pagado en gastos (soportado). Si el resultado es positivo, lo ingresas a Hacienda.

Modelo 130

Pago fraccionado IRPF

Un anticipo del IRPF anual. Se calcula sobre el beneficio acumulado desde enero. El 20% del rendimiento neto (menos pagos anteriores y retenciones).

Ambos se presentan en el mismo plazo: del 1 al 20 del mes siguiente al cierre del trimestre. El T4 tiene plazo ampliado: del 1 al 30 de enero del año siguiente.

Paso 2 — Calcula el IVA (modelo 303)

La operación del 303 es sencilla:

IVA repercutido (el que has cobrado en tus facturas)

IVA soportado (el que has pagado en tus gastos deducibles)

= Resultado

Ejemplo práctico: Has emitido facturas por 10.000€ + 2.100€ de IVA al 21%. Y has tenido gastos de 3.000€ + 630€ de IVA. Tu 303 sería:

IVA repercutido: 2.100€

− IVA soportado: 630€

= A ingresar: 1.470€

Si el resultado es negativo (has gastado más con IVA del que has cobrado), en T1, T2 y T3 lo compensas para trimestres siguientes. Solo en el T4 puedes pedir la devolución si el saldo acumulado es negativo.

Paso 3 — Calcula el IRPF (modelo 130)

El 130 funciona de forma acumulada: no calcula solo el trimestre, sino desde el 1 de enero hasta el fin de ese trimestre. La fórmula es:

Ingresos acumulados enero–fin del trimestre

− Gastos deducibles acumulados

= Rendimiento neto

× 20%

− Pagos fraccionados ya ingresados (trimestres anteriores)

− Retenciones soportadas (el IRPF que te retienen tus clientes en factura)

= Resultado del trimestre

Ejemplo T2: En el primer semestre has facturado 18.000€ (sin IVA) y tenido gastos de 5.000€. Rendimiento neto = 13.000€. El 20% son 2.600€. Ya ingresaste 800€ en el T1. Resultado T2: 2.600€ − 800€ = 1.800€ a ingresar.

⚠️ Ojo con el T1 si llevas retenciones en factura

Si más del 70% de tus ingresos ya llevan retención del 15% (o del 7% si llevas menos de 3 años), podrías estar exento de presentar el modelo 130. Compruébalo con Hacienda antes de tu primer trimestre.

Paso 4 — Presenta en la sede electrónica de la AEAT

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    Genera el fichero de importación

    Si usas Trimestral, pulsa "Exportar para AEAT (.303)" o "Exportar para AEAT (.130)". El fichero contiene todas las casillas calculadas y listas para importar.

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    Accede a sede.agenciatributaria.gob.es

    Ve al apartado de IVA → Modelo 303 (o IRPF → Modelo 130) e identifícate con tu Cl@ve PIN o certificado digital.

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    Importa el fichero y revisa

    Pulsa "Importar", selecciona tu fichero .303 o .130 y comprueba que las casillas coinciden con tus cálculos.

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    Valida y presenta

    Pulsa "Validar", selecciona el resultado (a ingresar, a compensar, negativa) y envía. Si tienes que ingresar, elige domiciliación bancaria o genera el NRC de pago en tu banco online.

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    Guarda el justificante

    Descarga el PDF oficial con el NRC. Guárdalo en una carpeta "Impuestos 2026" junto con el modelo. Ese documento es tu prueba de presentación.

Cuándo sí merece la pena contratar un gestor

Gestionar tus propios impuestos tiene sentido si tu situación es sencilla. Hay casos en los que la inversión en un asesor se paga sola:

  • Tienes empleados a cargo (nóminas, Seguridad Social, modelos 111 y 190)
  • Operas como sociedad o en varios regímenes de IVA
  • Realizas operaciones intracomunitarias frecuentes
  • Tu facturación supera los 100.000€ anuales y la complejidad fiscal crece
  • Tienes ingresos de varias fuentes simultáneas (alquileres, rendimientos del capital, actividad profesional)

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si me olvido de presentar un trimestre?

Hacienda aplica recargos por presentación extemporánea: 1% por mes de retraso hasta 12 meses, y 15% más intereses si superas el año. Es importante presentar cuanto antes aunque sea tarde — el recargo siempre es menor que esperar a que Hacienda te requiera.

¿El modelo 130 es siempre obligatorio?

No. Si más del 70% de tus ingresos del año anterior (o del año en curso en el primer año) llevan retención de IRPF, puedes quedar exento de presentar el 130. Debes comunicarlo a la AEAT en el modelo 036/037 marcando la casilla correspondiente.

¿Puedo rectificar un modelo ya presentado?

Sí. Si el error fue a tu favor (pagaste de más), presentas una declaración complementaria o solicitas la rectificación. Si el error fue en tu contra (pagaste de menos), presentas una declaración complementaria y pagas la diferencia con los recargos correspondientes.

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